单位文秘网 2020-08-29 16:35:43 点击: 次
乡镇政府关于财政检查存在问题的整改报 告
县财政局:
根据〈〈蓬溪县财政局财政检查整改通知书》的要 求,我镇对你局派出的财务检查组,在财务检查中发 现存在的问题高度重视,严格按照有关规定,进行了 认真的整改和完善,现将整改情况汇报如下:
一、 高度重视、提高认识
我镇接到县财政局财政检查整改通知书后,高度 重视,充分认识到进一步规范财政资金管理的重大点 义,及时召开了相关人员参加的任隆镇财政检查整改 工作专题会议。明确了整改的目的,整改的内容,并 成立了以党委副书记、镇长冯亮为组长,党委委员、 副镇长唐涛,党委委员、纪委书记唐莲为副组长,财 政所长何峥小荣,会计谢芙蓉,出纳谭昌鸿为成员的任 隆镇财政检查整改工作领导小组。
二、 依据规定要求,认真进行整改
针对违规发放补助的问题。政府经费帐 XX年3 月9号凭证,支优秀公务员奖励金元在对个人和家庭 的补助其他对个人和家庭的补助支出中列支,应在对 个人和家庭的补助奖励金中列支,以整改到位; XX年
6月20号凭证市卫生和计划生育局拨党员精准扶贫资 金元,经核实此款应在政府专项资金中核算,由于会 计误将此款做入政府经费中核算, 已于XX年12月42 号凭证转政府专项资金帐核算; 应缴财政款XX年1-2 月应缴元,应缴财政款已于XX年12月31日全部上缴。
三、今后财务工作打算
通过此次财务检查指导,使我们单位受益匪浅, 及时纠正了工作中存在的问题,今后我们一定要按照
〈〈中华人民共和国会计法》〈〈中华人民共和国预算法》 等法律、法规的要求,不断完善财务工作,做到合理、 合规、合法,重点做好以下几方面工作。
进一步规范会计基础工作,严格按照相关制度, 做好财务核算。
进一步加强组织领导,把制约内部权力运作,强 化内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来 抓,将单位内部控制建设纳入制度化、规范化轨道。
进一步加强内部控制实施情况的日常监督检查,建立 内部控制建设长效机制,防止发生经济损失。
加强财务人员的教育培训,提高财务人员的思想 素质和业务水平。进一步严肃财经纪律,加强财政资 金监管,落实监管责任,提高财政资金使用效益,确 保财政资金安全。
继续认真贯彻执行中央“八项”规定,省、市、 县“十项”规定精神,深入推进党政机关厉行节约, 反对浪费,反对“四风”,把规范财政资金管理使用 工作落到实处。
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